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1.王某的工作情況如下所示:(1)王某在A公司擔(dān)任工程師,王某的月工資為8000元。與此同時,王某還在另外兩家公司(即C公司、D公司)提供技術(shù)支持,每月的酬勞均為5000元。(2)王某還利用業(yè)余時間對外承接設(shè)計項目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個設(shè)計項目,設(shè)計費(fèi)共計20萬元;其中,預(yù)計5萬元要用于項目設(shè)計過程中的各項費(fèi)用支出。設(shè)計費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計過程中的各項費(fèi)用支出。試問如何對王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?

84785040| 提問時間:2023 01/30 12:28
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職稱:注冊會計師
對王某的收入進(jìn)行稅收籌劃,首先應(yīng)該熟悉和了解有關(guān)當(dāng)?shù)囟愂諟p免政策,根據(jù)居住地和工作地不同,應(yīng)對王某的收入采取不同的籌劃措施。 如果王某的居住地和工作地相同,應(yīng)采取減半征收政策,降低稅收。他在A公司的8000元月薪大額應(yīng)繳的稅賦可以減半,C、D公司的技術(shù)支持收入可以免征個人所得稅。B公司的設(shè)計項目收入仍需要繳納個稅,但可以減免20萬元的設(shè)計費(fèi),設(shè)計費(fèi)用支出也可以申報減免,但有關(guān)減免政策需咨詢稅務(wù)專家細(xì)致了解才能行之有效。 如果王某把居住地和工作地分開,那么他有機(jī)會可以分別申報兩地的居民稅收優(yōu)惠政策,從而獲得更多的稅收減免。 拓展知識: 個人所得稅免征額為每月3500元,每年42080元,如果年收入超過42080元,將按照稅率按照5%,10%,20%,25%,30%,35%,45%征收所得稅,但可以申請稅收減免,每年可減少6000元的稅收。
2023 01/30 12:38
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