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老師,補(bǔ)繳去年和今年的無票銷售收入增值稅和滯納金應(yīng)該怎么做會計分錄

84785024| 提問時間:2017 09/01 16:28
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,營業(yè)外支出-滯納金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。計提增值稅時,借;稅金及附加,或者以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017 09/01 16:45
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