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上月留抵的進(jìn)項用來抵扣這個月的增值稅,申報時候怎么操作?有流程嗎?

84784971| 提問時間:2023 01/30 09:53
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
上月留抵的進(jìn)項用來抵扣本月的增值稅,步驟如下: 1、首先,在本月開票時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在發(fā)票中根據(jù)抵扣本月增值稅額進(jìn)行增減相應(yīng)的金額,并在開票申請表格中注明上月留抵的進(jìn)項用來抵扣本月的增值稅的情況; 2、企業(yè)根據(jù)上月留抵的進(jìn)項發(fā)票,計算出本月可以抵扣的增值稅額; 3、在增值稅納稅申報表(增值稅納稅申報表附列資料)中,在“本期進(jìn)項稅額留抵稅額”欄填寫本月可以抵扣的增值稅額,即可完成抵扣本月的增值稅。 以上是申報時有關(guān)抵扣本月的增值稅的具體流程,企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照增值稅稅收管理制度的規(guī)定,及時了解增值稅的相關(guān)法規(guī),嚴(yán)格把握納稅申報的正確流程,確保稅款申報的準(zhǔn)確性和及時性。 拓展知識: 稅收優(yōu)惠是政府出臺的政策性措施,依據(jù)《中華人民共和國稅收優(yōu)惠法》、《中華人民共和國稅收征收管理法》,加大對實施稅收優(yōu)惠納稅人的考核力度,推行權(quán)責(zé)發(fā)現(xiàn),提高稅收優(yōu)惠政策的執(zhí)行效率。
2023 01/30 10:02
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