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老師你好,我公司今年第一季度開專票160000,普票10000,增值稅申報表我是這樣填的:主表第2行寫本期開專票金額160000,第10行寫普票金額10000,減免表里2,3,4列按160000*2%來填寫,同時講這個稅額填寫在主表第18行。老師,麻煩幫我看一下這樣寫可以嗎?

84784985| 提問時間:2023 01/30 08:15
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
這樣填寫是可以的。主表第2行寫本期開專票金額160000,即為增值稅一般納稅人應(yīng)繳納的增值稅;第10行寫普票金額10000,即為增值稅一般納稅人應(yīng)繳納的消費稅;減免表里2,3,4列按160000*2%來填寫,即為增值稅稅率為2%的減免額,也就是應(yīng)納稅額的減免;同時將這個稅額填在主表第18行,即為實際應(yīng)繳納稅款。 為了更好的繳納稅款,建議由有稅務(wù)知識的專業(yè)人士幫助審核,以確保填寫準確,避免重復(fù)繳稅。此外,增值稅申報期間,也需要你們公司提前做好準備工作,收集所有購銷發(fā)票,以及專票及普票,以及增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)收支賬單等,也要熟悉相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定,以便準確申報繳納稅款。
2023 01/30 08:31
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