問題已解決
老師,現(xiàn)在年度匯算,去年成本30萬沒有票,現(xiàn)在調(diào)增交企業(yè)所得稅,請問賬務(wù)如何處理
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速問速答處理去年沒有票的成本30萬,賬務(wù)可以采用以下操作:
1)登記去年未開票的支出來源,聲明為本年度費用,準(zhǔn)備相應(yīng)的憑證資料;
2)在會計分錄中,增加“去年沒開票的支出-應(yīng)交企業(yè)所得稅”項目,金額為30萬元;
3)按照企業(yè)所得稅的相關(guān)法律法規(guī),按月計算申報、繳納企業(yè)所得稅;
4)本年度如果還有未開票的支出,登記于本年度費用,并及時繳納企業(yè)所得稅;
拓展知識:企業(yè)不僅要登記、申報和繳納企業(yè)所得稅,還應(yīng)參照增值稅的會計科目設(shè)置,準(zhǔn)備本年度的增值稅稅務(wù)附加,如教育費附加等。
2023 01/29 22:11
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