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甲公司委托丙公司銷售A商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為100元。合同約定丙公司應(yīng)按每件120元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)。丙公司對(duì)外實(shí)際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為12000元,增值稅稅額為1560元,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時(shí),向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。假定除上述情況外,不考慮其他因素。

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/29 20:59
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甲公司委托丙公司銷售A商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為100元,丙公司應(yīng)按每件120元對(duì)外銷售。甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi),丙公司實(shí)際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上的銷售價(jià)格為12000元,增值稅稅額為1560元,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單,根據(jù)這一任務(wù)完成情況,甲公司可以向丙公司開具同金額增值稅專用發(fā)票,以確保收款方可以進(jìn)行稅收正常報(bào)銷。 在這筆交易中,甲公司負(fù)責(zé)支付一定金額報(bào)銷丙公司開出的增值稅發(fā)票,負(fù)責(zé)向丙公司支付手續(xù)費(fèi),丙公司負(fù)責(zé)準(zhǔn)備所有商品,還負(fù)責(zé)代銷并向甲公司提供代銷清單,向收款方開出增值稅專用發(fā)票,收取已支付的款項(xiàng),確保收款方可以稅收正常報(bào)銷。 拓展知識(shí):增值稅是一種稅收,是國家對(duì)于商品及服務(wù)等貨物及勞動(dòng)的稅收,它將??铑A(yù)先收取在物價(jià)漲時(shí),以負(fù)擔(dān)消費(fèi)者的負(fù)擔(dān),但增值稅也是一種稅收而已,是社會(huì)必須要繳納的,因此在貿(mào)易交易中,雙方都需要提供關(guān)于增值稅的相關(guān)材料,以便進(jìn)行相應(yīng)的稅收進(jìn)行報(bào)銷。
2023 01/29 21:09
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