問(wèn)題已解決

不考慮其他因素,【請(qǐng)問(wèn)】以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:6.甲公司委托丙公司銷(xiāo)售A商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為100元。合同約定丙公司應(yīng)按每件120元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)。丙公司對(duì)外實(shí)際銷(xiāo)售100件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為12000元,增值稅稅額為1560元,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單時(shí),向丙公司開(kāi)具一張相同金額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假定除上述情況外,不考慮其他因素。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/24 20:04
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暖暖老師
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職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022 04/24 21:23
84785034
2022 04/24 21:36
5.2019年10月15日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售1000件W商品,單位銷(xiāo)售價(jià)格為500元,單位成本為400元,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元。W商品已經(jīng)發(fā)出,但款項(xiàng)尚未收到。根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2019年12月1日之前支付貨款,在2020年3月31日之前有權(quán)退還W商品。甲公司根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn),估計(jì)該批W商品的退貨率約為20%。在2019年12月31日,甲公司對(duì)退貨率進(jìn)行了重新評(píng)估,認(rèn)為只有10%的W商品會(huì)被退回。甲公司為增值稅一般納稅人,W商品發(fā)出時(shí)納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,實(shí)際發(fā)生退回時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假定W商品發(fā)出時(shí)控制權(quán)轉(zhuǎn)移給乙公司。
暖暖老師
2022 04/24 21:40
你好題目都沒(méi)說(shuō)做什么意思
84785034
2022 04/24 21:46
收入習(xí)題不考慮其他因素,【請(qǐng)問(wèn)】以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:1甲公司2020年5月1日發(fā)給乙公司商品500件,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的貨款為50000元,增值稅稅額為6500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)為2000元,該批商品的成本為25000元。甲公司發(fā)出貨物后得知乙公司資金周轉(zhuǎn)十分困難,預(yù)計(jì)暫時(shí)不能收回貨款,但納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生。10月1日,甲公司給乙公司開(kāi)出一張商業(yè)匯票。2021年4月1日,甲公司收回票據(jù)。就是收入類(lèi)的習(xí)題麻煩老師了
暖暖老師
2022 04/24 21:58
這個(gè)是一個(gè)題目要求做什么?
84785034
2022 04/24 22:00
做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理吧
暖暖老師
2022 04/24 22:51
借發(fā)出商品20000 貸庫(kù)存商品20000
暖暖老師
2022 04/24 22:52
借應(yīng)收賬款13560 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1560
暖暖老師
2022 04/24 22:53
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸發(fā)出商品10000
暖暖老師
2022 04/24 22:53
借銷(xiāo)售費(fèi)用1200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額72 貸應(yīng)收賬款1272
暖暖老師
2022 04/24 22:54
借銀行存款12288 貸應(yīng)收賬款12288
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