問題已解決

老師,你好,即征即退增值稅我們記入營業(yè)外收入了,做賬計(jì)提的時(shí)候需要怎么做分錄

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/29 19:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
即征即退增值稅分錄的處理方法為:首先,將增值稅記入營業(yè)外收入,當(dāng)收入金額支出時(shí),分別在“增值稅貸項(xiàng)稅額”和“營業(yè)外支出”科目分別記錄,以調(diào)整應(yīng)交增值稅額,最后將增值稅貸項(xiàng)稅額科目沖減“應(yīng)交增值稅”科目,完成分錄。 拓展知識:即征即退是指企業(yè)在完成實(shí)際交易時(shí),當(dāng)期即申報(bào)當(dāng)期征收,并在當(dāng)期即可進(jìn)行退稅或退費(fèi)。其余的稅收分期申報(bào),申報(bào)后分期還款,或者申報(bào)完后才可退還,均屬于“非即征即退”。
2023 01/29 19:28
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~