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老師 請教一下 去年印花稅沒有計提申報繳納 我可以在今年做一步補計提的分錄 然后直接在匯算清繳時調(diào)增嗎 還是說必須得計提申報后才能做調(diào)增處理

84785020| 提問時間:2023 01/29 19:01
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》和有關(guān)《實施細則》的規(guī)定,印花稅屬于企業(yè)所得稅未繳納項目,必須在每月按照一定比例申報計提后再進行實際繳納。對于去年未計提申報繳納的印花稅,建議在今年進行計提申報,然后再在匯算清繳時調(diào)增處理,可以用負數(shù)憑證分錄,詳情可以參照具體的憑證分錄進行處理。 除此之外,還需要注意的是,計提入賬和繳納的時間間隔原則上不得超過3個月,在此時間范圍內(nèi),即使計提完畢也不能一次性進行繳納,也要按照規(guī)定的月比例繳納。最后,建議企業(yè)要結(jié)合自身實際去參考,提前做好印花稅的管理工作,合理控制好企業(yè)的稅負支出。
2023 01/29 19:10
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