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老師好!請教,2019年4月以后,取得的固定資產(chǎn),怎么抵扣進(jìn)項稅額阿? 怎么抵扣,去稅務(wù)局嗎?,沒有進(jìn)項稅額,抵扣到哪里呢

84784958| 提問時間:2023 01/29 16:17
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
取得的固定資產(chǎn),可以在其購買費用中申報增值稅預(yù)繳稅,根據(jù)《政府頒布的增值稅法》,發(fā)票上應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“增值稅專用發(fā)票”,填寫“合同號,購買方納稅識別號,開票日期,交易地點,貨物名稱及技術(shù)參數(shù),購買數(shù)量單位及單價,金額,稅率”等內(nèi)容,當(dāng)月預(yù)繳增值稅可在下個月的減稅額中進(jìn)行抵扣。 增值稅預(yù)繳稅依照開票日期再次核銷稅款,在下個月的結(jié)賬時,由稅務(wù)機關(guān)向企業(yè)提供減稅服務(wù)。如果企業(yè)在下個月繳納的增值稅款,少于其預(yù)繳稅款,就可以把預(yù)繳稅款中多繳的部分減免到下個月,使用本月減免稅款進(jìn)行抵扣。 拓展知識:增值稅預(yù)繳稅是指企業(yè)提前支付稅款,由稅務(wù)機關(guān)根據(jù)實際應(yīng)納稅款額,在下個月的減稅額中,將未繳納的部分減免的一種稅款繳納方式。
2023 01/29 16:26
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