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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 在月底結(jié)束對(duì)賬的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)上期的庫存現(xiàn)金余額不對(duì)(賬上的比實(shí)際的少) 我本期怎么調(diào)賬呢
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速問速答首先,檢查賬目和憑證,查明錯(cuò)誤原因,如果有缺失或者錯(cuò)誤的憑證,需要補(bǔ)齊或者重新出具憑證。其次,針對(duì)錯(cuò)誤多少,需要制定出調(diào)賬方案,如果賬目錯(cuò)誤較多,建議使用“調(diào)整憑證”的方式進(jìn)行調(diào)賬,其中憑證號(hào)以當(dāng)期的憑證號(hào)開頭,貸方改寫為本期結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,貸方改寫為上期結(jié)存現(xiàn)金科目。最后,如果錯(cuò)誤少,則可以使用“發(fā)票調(diào)賬”的方式進(jìn)行,也就是發(fā)票上面的收入和支出項(xiàng)目,需要重新寫入本期的科目,以確保本期的正確性。
拓展知識(shí):調(diào)賬的原則是,無論采用何種方式進(jìn)行調(diào)賬,都要確保憑證的真實(shí)性和合法性,調(diào)整必須根據(jù)實(shí)際情況,符合會(huì)計(jì)記賬準(zhǔn)則,以及公司的會(huì)計(jì)政策的要求。
2023 01/29 14:03
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