問(wèn)題已解決

老師你好 在月底結(jié)束對(duì)賬的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)上期的庫(kù)存現(xiàn)金余額不對(duì)(賬上的比實(shí)際的少) 我本期怎么調(diào)賬呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 13:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
首先,檢查賬目和憑證,查明錯(cuò)誤原因,如果有缺失或者錯(cuò)誤的憑證,需要補(bǔ)齊或者重新出具憑證。其次,針對(duì)錯(cuò)誤多少,需要制定出調(diào)賬方案,如果賬目錯(cuò)誤較多,建議使用“調(diào)整憑證”的方式進(jìn)行調(diào)賬,其中憑證號(hào)以當(dāng)期的憑證號(hào)開(kāi)頭,貸方改寫(xiě)為本期結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,貸方改寫(xiě)為上期結(jié)存現(xiàn)金科目。最后,如果錯(cuò)誤少,則可以使用“發(fā)票調(diào)賬”的方式進(jìn)行,也就是發(fā)票上面的收入和支出項(xiàng)目,需要重新寫(xiě)入本期的科目,以確保本期的正確性。 拓展知識(shí):調(diào)賬的原則是,無(wú)論采用何種方式進(jìn)行調(diào)賬,都要確保憑證的真實(shí)性和合法性,調(diào)整必須根據(jù)實(shí)際情況,符合會(huì)計(jì)記賬準(zhǔn)則,以及公司的會(huì)計(jì)政策的要求。
2023 01/29 14:03
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~