問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)下,那做完這個(gè)“借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減10000,貸營(yíng)業(yè)外收入10000“假如我12月想用掉這10000,我怎么分錄呢?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 12:41
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
用戶要做的是完成“借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減10000,貸營(yíng)業(yè)外收入10000”的分錄,那么根據(jù)分錄的原則,應(yīng)將“應(yīng)交稅費(fèi)”和“營(yíng)業(yè)外收入”分別分錄到貸和借的賬戶中,同時(shí)需要減“增值稅加計(jì)抵減”,也就是將“增值稅加計(jì)抵減”的賬戶填入借方,故分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 10000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 10000 借:增值稅加計(jì)抵減 10000 關(guān)于此分錄,讀者可以了解一下增值稅減免政策。為了鼓勵(lì)企業(yè)采用小規(guī)模納稅人制度,政府減免了一部分增值稅,這就是增值稅減免政策。減免政策不僅只適用于小規(guī)模納稅人,還同時(shí)適用于一般納稅人。根據(jù)減免政策,企業(yè)采用小規(guī)模納稅人制度的,可以從增值稅加計(jì)抵減中獲得政府減免資金,這種資金可以用于企業(yè)的其他用途,比如投資研發(fā)等。
2023 01/29 12:50
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