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老師,小規(guī)模免征增值稅,我現(xiàn)在開一張銷售發(fā)票出去,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/29 09:53
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
答:小規(guī)模免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)如下:銷售收入科目應(yīng)當(dāng)記載為“銷售收入”;應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)當(dāng)記載為“增值稅(免稅)”;應(yīng)收賬款科目可以記載為“客戶A應(yīng)收賬款”。在發(fā)生銷售收入之前,應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶A啟用“增值稅(免稅)”票據(jù)類型,以免發(fā)出的發(fā)票中有不當(dāng)?shù)亩愘M(fèi)計(jì)入,從而降低企業(yè)實(shí)際稅費(fèi)繳納金額。 拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人所得增值稅應(yīng)由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況免征,但不免征營(yíng)業(yè)稅。小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)記賬憑證,使用恰當(dāng)?shù)目颇矿w系,杜絕未經(jīng)核實(shí)發(fā)生“負(fù)銷售”等虛構(gòu)成本的問題。
2023 01/29 10:04
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