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老師,小規(guī)模納稅人當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳納了增值稅,已經(jīng)扣款了,更正申報(bào)主表那里怎么填,已經(jīng)扣款的是填在預(yù)繳那里嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 21:02
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
對(duì)于小規(guī)模納稅人當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳納了增值稅,已經(jīng)扣款的情況,更正申報(bào)主表填寫(xiě)方法如下: 1. 在更正申報(bào)主表的增值稅申報(bào)表的第一行“本期實(shí)際銷售額”欄填寫(xiě)“0”,并在最后一行“備注”欄填寫(xiě)“小規(guī)模納稅人本期發(fā)生的銷售總額已繳納稅款”。 2. 按月報(bào)表項(xiàng)目填寫(xiě)注明本期實(shí)際發(fā)生的應(yīng)稅銷售額以及進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),計(jì)入稅額注明“必須小于等于0”。 3. 將小規(guī)模納稅人本期多繳納的增值稅收款繳至“已繳納稅款”欄中,并在本期報(bào)稅時(shí)將此部分稅款從“本期應(yīng)繳稅款”欄中減去。 拓展知識(shí): 小規(guī)模納稅人當(dāng)月申報(bào)期內(nèi),若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,以免稅收影響,并避免相關(guān)處罰。小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí),應(yīng)完善準(zhǔn)確,填寫(xiě)明確,不要出現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤,以免造成延誤和給稅務(wù)機(jī)關(guān)帶來(lái)麻煩。
2023 01/28 21:12
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