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老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資這塊是根據(jù)個稅申報的實際數(shù)據(jù)來調增利潤嗎?還是根據(jù)自己申報企業(yè)所得稅時A105050表填寫的數(shù)據(jù)?

84785040| 提問時間:2023 01/28 20:13
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資這塊是根據(jù)自己申報企業(yè)所得稅時A105050表填寫的數(shù)據(jù)。凡是可以在A105050表上列入的費用,都可以減免企業(yè)所得稅,比如勞務報酬、職工本人的醫(yī)療費、子女教育等,全部都要在A105050表上計算稅負。另外,一些利潤調增性費用,如技術服務費,也可以在A105050表上獲取減免企業(yè)所得稅。企業(yè)稅務稽查部門會對企業(yè)提供的稅務費用情況進行抽查,因此企業(yè)提供的費用必須和A105050表的稅負數(shù)據(jù)一一對應。有一點需要提醒的是,A105050表上的成本費用可以減少企業(yè)的稅負,但是這些費用也必須符合稅收有效性要求,才能作為減稅費用參與匯算清繳。
2023 01/28 20:27
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