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老師,請問,我5月份由于沒有進項票開進來,銷項全部交稅了,這個月開進來,做了進項稅額,我要怎么轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)入待抵扣嗎,分錄怎么做?

84784973| 提問時間:2023 01/28 19:27
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
本月銷項全部交稅后,本月開進來的進項稅額,應該轉(zhuǎn)入待沖紅沖減。 實現(xiàn)相應分錄: 1. 應交稅費:記賬憑證一般于之前的應交稅費貸方; 2. 待沖紅沖減:記賬憑證一般于之前的待沖紅沖減借方,對應應交稅費貸方; 3. 主營業(yè)務收入:記賬憑證一般在收入方,對應待沖紅沖減借方; 4. 應交稅費:記賬憑證一般在貸方,對應主營業(yè)務收入借方; 拓展知識:發(fā)票稅額的處理,主要是確定發(fā)票的認證和計算,以及進項發(fā)票的沖紅問題,發(fā)票是否需要開具退稅票,以及退稅票的計算、確認問題。需要注意的是,發(fā)票的認定和確定要工作認真,防止漏開稅額或者計算錯誤,以免造成稅務機關的追稅。
2023 01/28 19:43
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