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老師 上月賣出貨物100沒有開票借銀行100貸預(yù)收100,這個月賣出貨物已收到款200,發(fā)票金額開在一起總共金額300,這個月怎么做賬

84784990| 提問時間:2023 01/28 16:22
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)您提供的信息,本月應(yīng)對這筆交易采取的會計處理如下: 1.將上月借方100元記入應(yīng)收賬款; 2.根據(jù)本月銷售200元時開具的發(fā)票,將200元記入銷售收入; 3.將本月預(yù)收100元記入貨款減免,也可以記入應(yīng)收賬款減免; 4.根據(jù)上月取預(yù)收的100元結(jié)轉(zhuǎn)到本月應(yīng)收賬款; 5.本月應(yīng)收賬款發(fā)生的增減變化(200-100+100=200),記入本月利潤總額,結(jié)轉(zhuǎn)到期末的應(yīng)收賬款。 以上就是本月的會計處理。 拓展知識:如果銷售合同中規(guī)定了本月應(yīng)收賬款貸減免,那么本月將預(yù)收賬款100元記入銷售收入,而不是應(yīng)收賬款減免,本月利潤總額增加100元。
2023 01/28 16:29
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