問題已解決

老師,我們公司符合增值稅留抵退稅的新政策,現(xiàn)在申請增量留抵退稅,這樣填寫對嗎

84784994| 提問時間:2023 01/28 16:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
根據(jù)新增值稅留抵退稅政策,申請增量留抵退稅需要提供一定的證明文件,以及對應(yīng)的申報表。其中證明文件應(yīng)包括上一年度全年支付的增值稅、新購機器設(shè)備發(fā)票,還需要提供當(dāng)年應(yīng)納稅額和已繳稅額的明細。申報表上應(yīng)注明申請增量留抵的內(nèi)容,比如當(dāng)年應(yīng)納稅額、已繳稅額、抵扣稅金額、折扣稅金金額等。需要注意的是,在填寫申報表時,應(yīng)根據(jù)實際納稅情況準確填寫內(nèi)容,并嚴格遵守相關(guān)稅收制度和政策。 拓展知識: 增值稅留抵退稅政策是指當(dāng)企業(yè)通過納稅人和累積納稅額將增值稅稅費證明文件和新購機器設(shè)備發(fā)票,并在納稅人自認繳納增值稅稅費的情況下,根據(jù)財政部門規(guī)定的計算方法,從被抵扣稅額中抵扣稅金,以減免納稅義務(wù)。
2023 01/28 16:15
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~