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員工21年在別的公司領(lǐng)了稅后20000年終獎(jiǎng),現(xiàn)在本公司做個(gè)稅匯算的時(shí)候,這兩萬要怎么申報(bào)?

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/28 12:23
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李老師2
金牌答疑老師
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申報(bào)這兩萬年終獎(jiǎng),應(yīng)該有受收獎(jiǎng)金的單位出具的財(cái)務(wù)報(bào)表。一般情況下,受收獎(jiǎng)金的單位需要按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定繳納所得稅。因此,應(yīng)當(dāng)根據(jù)稅收的原則,將稅后的20000元作為本公司的所得。在申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)人需要填寫全部的收入及稅后收入,也就是說在填寫收入時(shí),要將別的公司發(fā)給他的未稅獎(jiǎng)金和別的公司發(fā)給他的稅后獎(jiǎng)金分開進(jìn)行填寫。拓展知識(shí):根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第五十六條規(guī)定,當(dāng)受收人為個(gè)人,當(dāng)受收獎(jiǎng)金超過一定數(shù)額時(shí),應(yīng)當(dāng)按稅率計(jì)算應(yīng)納稅額后再發(fā)放;當(dāng)受收人為單位時(shí),稅前獎(jiǎng)金需在財(cái)務(wù)部門繳納相關(guān)的稅款。
2023 01/28 12:31
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