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老師,請(qǐng)問當(dāng)期收到了增值稅退稅,賬務(wù)處理怎么做?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/28 00:32
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
當(dāng)期收到的增值稅退稅,需要在賬務(wù)處理上做好完整的記錄和報(bào)表,首先,根據(jù)收到的稅務(wù)處出具的《機(jī)打發(fā)票及收據(jù)》中的稅額,登記增值稅銷項(xiàng)稅額,準(zhǔn)確明確退稅額。 接著,按照“銷項(xiàng)稅額-應(yīng)退稅額=實(shí)際應(yīng)交稅額”的原則,記錄在財(cái)務(wù)賬簿,并在報(bào)表上明確標(biāo)注。之后,根據(jù)實(shí)際應(yīng)交稅額,用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬等方式,向上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納、辦理稅費(fèi)申報(bào)等事宜。 從增值稅退稅流程上來(lái)看,最重要的一點(diǎn)就是正確記錄、報(bào)表和繳納的步驟,能夠有效的防止稅收避稅。此外,有的企業(yè)可能還有其他的稅收優(yōu)惠、減免稅額等,有關(guān)稅務(wù)的相關(guān)優(yōu)惠政策也需要了解。
2023 01/28 00:41
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