問題已解決
老師好,我上個月開出的增值稅發(fā)票有誤,已被對方認證了,對方也紅沖了,我這邊怎么處理,步驟是怎樣的,我這邊是黑盤
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您這邊的處理步驟及說明如下:
1、首先您需要去完成增值稅反饋申報,期間需要根據實際情況,將發(fā)票信息補充完整。
2、下載增值稅申報表,根據實際情況將錯誤紅沖的發(fā)票信息填寫在表中。
3、將申報表提交給國家稅務局,并等待收到國家稅務局反饋的憑證及狀態(tài)結果。
4、待國家稅務局審核完畢后,您就可以在申報系統中查看到正確的發(fā)票信息,并下載確認正確的發(fā)票后,再次提交給對方,以完成紅沖處理流程。
此外,為了更好的管理發(fā)票,您可以使用黑盤系統,在此系統中可以實時監(jiān)控發(fā)票狀態(tài),讓您管理發(fā)票更加便捷。
2023 01/27 19:09
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