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上月開具的專票,本月月初紅沖,在這個(gè)月15號(hào)以前,申報(bào)增值稅如果填寫呢?由于最近都沒有收入,我是不是上個(gè)月必須交稅呢。

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/27 17:39
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
答案是,按照增值稅的規(guī)定,專用發(fā)票(包括月初紅沖后的)一般以開票月為增值稅有關(guān)稅費(fèi)申報(bào)和申報(bào)支付期限,因此應(yīng)在上月發(fā)票開具月申報(bào)上月應(yīng)納稅額。若本月15號(hào)前未納稅,則應(yīng)按應(yīng)納稅項(xiàng)目準(zhǔn)則,依法辦理滯納罰款等相關(guān)手續(xù)。 由于上個(gè)月的收入可能為0,不需要繳納稅費(fèi),可以打印一份“無稅”的空白發(fā)票,并將其提交至稅務(wù)機(jī)關(guān)微信審核,以此證明上個(gè)月的業(yè)務(wù)是無稅的。此外要注意的是,空白發(fā)票只能用于無稅項(xiàng)目,不能用于有稅項(xiàng)目。 此外,增值稅是按半月進(jìn)行申報(bào)和繳納的,因此每月對(duì)應(yīng)兩次稅票申報(bào)和繳納,每次確定的稅票申報(bào)和繳納日期不同。在申報(bào)稅票中,會(huì)根據(jù)上一期實(shí)際情況,來確定下一期應(yīng)申報(bào)和繳納金額。 拓展知識(shí):增值稅是政府對(duì)企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的統(tǒng)一稅收,分為營(yíng)改增和一般計(jì)稅兩種。營(yíng)改增指的是將企業(yè)稅負(fù)由營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移至增值稅,具有簡(jiǎn)化稅務(wù)程序、降低企業(yè)稅負(fù)的特點(diǎn),能夠提高實(shí)體企業(yè)的生產(chǎn)效率和利潤(rùn)水平。
2023 01/27 17:50
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