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上月紅沖的電子銷項專票,本月在申報增值稅時怎么申報

84785007| 提問時間:2022 10/07 12:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,與藍字發(fā)票一起合并申報的
2022 10/07 12:38
84785007
2022 10/07 12:49
問題是我上個月已經(jīng)申報過了,因為我們是電子專用發(fā)票不能作廢只能紅沖,我申報增值稅把正數(shù)發(fā)票金額減去紅沖的金額申報,系統(tǒng)提示金額與開票系統(tǒng)銷項不符,這種情況我該怎么處理?
易 老師
2022 10/07 13:27
同學您好,什么提示,有截圖嗎
84785007
2022 10/07 13:30
稍等一下,老師還有個問題是不是我開了紅字信息表沒有開負數(shù)發(fā)票,所以開票系統(tǒng)顯示的金額是沒有紅沖之前的數(shù)據(jù),所以我按照我紅沖后的金額填寫銷項稅申報就提示數(shù)據(jù)不相符呢
易 老師
2022 10/07 13:31
同學您好, 是有可能這樣的
84785007
2022 10/07 13:33
如果真是這種情況,我這個做9月的憑證就不能做紅沖的收入,按照9月實際銷項填寫只能到下個月才能紅沖收入,因為負數(shù)發(fā)票我剛才才開出來的
易 老師
2022 10/07 17:06
是的沒錯, 是這樣的
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