問題已解決

老師,我的計(jì)提的增值稅和發(fā)票上的金額一致,但是交的時(shí)候多一分錢,導(dǎo)致現(xiàn)在我的應(yīng)交稅費(fèi)余額是-0.01這個(gè)情況怎么處理

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/26 20:08
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
根據(jù)國家稅收法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,當(dāng)發(fā)票明細(xì)金額與實(shí)際支付金額有偏差時(shí),應(yīng)通過做完整的調(diào)整,在發(fā)票及記賬憑證上徹底交叉核銷,如支出多記費(fèi)用科目,收入少記現(xiàn)金科目。 處理這一問題,首先你需要清楚發(fā)票金額、計(jì)提金額和實(shí)際支付金額。根據(jù)計(jì)算出來的余額,你需要認(rèn)真審核發(fā)票金額、計(jì)提金額和實(shí)際支付金額。通過審核,找到錯(cuò)誤的地方,更改發(fā)票的金額和計(jì)提的金額,使之和實(shí)際支付的金額相等。 需要注意的是,處理完這一問題后,要將發(fā)票及記賬憑證上徹底交叉核銷,以保證財(cái)務(wù)記賬準(zhǔn)確性。 拓展知識:計(jì)提增值稅 計(jì)提增值稅是指企業(yè)將納稅期間實(shí)際發(fā)生的增值稅從收入中按照法定稅率、核定稅款準(zhǔn)確計(jì)提出來,并于月末完成稅收申報(bào)和納稅繳款的手續(xù)。它是一種非常重要的財(cái)務(wù)管理工作,是企業(yè)重要的納稅義務(wù)。
2023 01/26 20:21
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