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比如研發(fā)費(fèi)審計(jì)后300萬,相對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅減免金額是300萬*25%嗎

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/26 18:32
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不是,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第十一條第六項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)研發(fā)費(fèi)用所得稅減免比例是50%,而不是25%。因此,研發(fā)費(fèi)審計(jì)后300萬,對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅減免金額是300萬 * 50%,即150萬元。 另外,《企業(yè)所得稅法》第十一條第六項(xiàng)還規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用所發(fā)生的增值稅須由企業(yè)承擔(dān),增值稅可按照5%的稅率進(jìn)行抵扣,但不可超過研發(fā)費(fèi)減免金額的50%,也就是本案中的150萬。拓展以下,按照稅收法規(guī),研發(fā)費(fèi)用原費(fèi)審計(jì)后所發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅等其他稅費(fèi),均可由企業(yè)自行承擔(dān)。
2023 01/26 18:38
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