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留抵扣多是不是當(dāng)月就不要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄?

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/26 12:48
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
答:不是,即使有留抵扣的增值稅也應(yīng)該做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。原因是,盡管留抵扣可以抵扣當(dāng)月的增值稅支出,但它不能直接用于償還增值稅欠款,只能用于降低增值稅現(xiàn)金支付金額,在未交增值稅中體現(xiàn)減免部分。因此,轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄仍然是必要的,即使有留抵扣也應(yīng)該做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄。 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的具體步驟包括:首先,在增值稅科目的明細(xì)科目中增加“未交增值稅”子目;其次,在借方記賬“現(xiàn)金”,貸方記賬“未交增值稅”,并將記賬金額填入;最后,記賬時(shí),把留抵扣金額也納入記賬金額中,以體現(xiàn)減免部分。 拓展知識(shí): 增值稅留抵扣是指,納稅企業(yè)或者個(gè)人可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收法》規(guī)定,申請(qǐng)將抵扣項(xiàng)目中納稅人應(yīng)繳納的稅費(fèi)以后續(xù)期間應(yīng)納稅額的形式抵扣當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2023 01/26 12:58
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