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你好老師,以前月份暫估的成本已結(jié)轉(zhuǎn)成本,本期不再發(fā)生怎么做賬務(wù)處理

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/25 18:52
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
首先,在本期不再發(fā)生成本的情況下,可以通過開展結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理來處理之前月份暫估的成本。 1.首先,根據(jù)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置,可以建立一個(gè)“暫估成本”的費(fèi)用科目(如果不涉及采購,則需要建立“其他費(fèi)用”),保存未結(jié)轉(zhuǎn)成本的相關(guān)科目余額; 2.當(dāng)月份暫估的成本已結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),先登記一筆貸方金額,科目為“暫估成本”,金額為結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額; 3.同時(shí)登記一筆借方金額,科目為“成本結(jié)轉(zhuǎn)”,金額為結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額; 4.最后,在借方“成本結(jié)轉(zhuǎn)”科目和“暫估成本”科目的科目余額上,分別累計(jì)本月的結(jié)轉(zhuǎn)成本金額,完成賬務(wù)處理。 拓展知識(shí):從會(huì)計(jì)原理的角度看,成本結(jié)轉(zhuǎn)分為費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)和庫存結(jié)轉(zhuǎn)。費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)即結(jié)轉(zhuǎn)已發(fā)生但尚未支付的費(fèi)用,常見的有暫估成本、預(yù)支費(fèi)用等;庫存結(jié)轉(zhuǎn)則文字上描述為結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的庫存。
2023 01/25 19:04
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