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你好老師,我們公司去年十一月份買了兩臺(tái)生產(chǎn)機(jī)器,當(dāng)時(shí)入賬時(shí),不小心把它們作為費(fèi)用化了,然后費(fèi)用攤銷了三年,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,請(qǐng)問怎么處理?可以把資產(chǎn)調(diào)出來嗎

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/25 18:24
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司去年買的兩臺(tái)生產(chǎn)機(jī)器不小心被化為費(fèi)用進(jìn)行攤銷時(shí),應(yīng)當(dāng)重新核算公司賬務(wù),將其從費(fèi)用中調(diào)出來,并將其列為固定資產(chǎn)。資產(chǎn)攤銷是指將固定資產(chǎn)的原值分期折舊成期末指定的小額金額而獲得的減值收益,資產(chǎn)調(diào)出來的程序和步驟如下: 1、根據(jù)原始發(fā)票,重新核實(shí)兩臺(tái)機(jī)器的購買日期、購置價(jià)值和管理費(fèi)用; 2、根據(jù)重新核實(shí)的購置價(jià)值,建立兩臺(tái)機(jī)器的固定資產(chǎn)科目,并根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算出資產(chǎn)的折舊期,及其他相關(guān)信息; 3、將兩臺(tái)機(jī)器的費(fèi)用分期入賬,并進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)出操作,同時(shí)刪除原費(fèi)用賬戶中已攤銷金額; 4、在固定資產(chǎn)科目下,將原購買費(fèi)用按照折舊期分?jǐn)側(cè)胭~,同時(shí)在費(fèi)用賬戶中增加相應(yīng)的管理費(fèi)用或者其他費(fèi)用; 5、同時(shí)進(jìn)行應(yīng)稅項(xiàng)目的登記,稅金及其他運(yùn)營(yíng)性費(fèi)用的核算; 6、重新核實(shí)原費(fèi)用賬戶的余額,調(diào)整和確認(rèn)兩臺(tái)機(jī)器的購買費(fèi)用賬戶的余額,并與年度財(cái)務(wù)報(bào)表相符合。 拓展知識(shí):資產(chǎn)攤銷是指將固定資產(chǎn)的原值按照一定的折舊率分期折舊成期末指定的小額金額,獲得的減值收益,記賬時(shí)要按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行,而且要清楚的記錄每一步的操作,確保記賬的準(zhǔn)確性和正確性。
2023 01/25 18:35
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