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老師,上個月有筆分錄借方科目用錯了,這個月直接紅沖嗎?

84784958| 提問時間:2023 01/25 17:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
對于上月發(fā)生的科目錯誤,建議不要直接進行紅沖,而是應(yīng)該進行勾銷的處理。勾銷的處理方式是,先把這筆錯誤的科目發(fā)生的借方金額寫在貸方,然后用同一個科目寫在借方,以此來抵消原來的錯誤。另外在以前的賬上有細(xì)項的話,可以用“掛帳”的方式。掛帳的方式是把以前的表示方法保持和以前一致,而在系統(tǒng)里增加一種“掛帳”的標(biāo)示,寫在賬面上和賬目里,以此來記錄錯誤分錄。 財務(wù)賬目的處理最好遵循核算中“三性原則”,也就是準(zhǔn)確性,完整性和及時性。準(zhǔn)確性是指記錄的帳目必須真實有效,完整性是指對賬目要進行全面的記錄,及時性是指在合理的期限內(nèi)及時完成帳目的核算,以保證財務(wù)核算的真實有效性。因此,在處理賬目錯誤的時候,需要把這三點考慮在內(nèi),并盡可能的正確的處理錯誤,以避免賬目的錯誤傳導(dǎo),影響財務(wù)報表的真實性和準(zhǔn)確性。
2023 01/25 17:18
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