問題已解決

錯(cuò)開了0稅率增值稅,已經(jīng)跨月,如何申報(bào)增值稅

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/25 14:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
申報(bào)增值稅,首先,需要準(zhǔn)備好增值稅稅率調(diào)整的專用繳款書,并在稅率調(diào)整之前的最后一個(gè)月繳納整個(gè)稅額。其次,在稅率調(diào)整之后,需要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,使用新稅率計(jì)算應(yīng)納稅額,并按新稅率繳納。最后,繳納完稅款后,應(yīng)在調(diào)整稅率后的最后一個(gè)月擬定增值稅申報(bào)表,并按規(guī)定納入國家稅務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)到收方法。 拓展知識(shí):增值稅申報(bào)表中包括:第一表期月份,第二表申報(bào)時(shí)間,第三表納稅人名稱,第四表稅款科目,第五表減免稅額,第六表稅收減免明細(xì)。申報(bào)表采用“流量式”,即申報(bào)表上每一欄的稅金,都是從上期月份至當(dāng)期月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。
2023 01/25 14:42
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~