問題已解決
老師,我是銷售方,當(dāng)月把A客戶錯開成B,已經(jīng)跨月了,下個月紅沖是要等增值稅申報完開嗎?當(dāng)月銷售方賬務(wù)需要怎么處理呢?謝謝!
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速問速答你好同學(xué),我們?nèi)绻堰@個發(fā)票開給他了,可以先不給這個客戶,然后自己下個月紅沖掉就行,紅沖了以后呢,再重新填開就行了,銷售方紅沖了以后,我們比著正數(shù)的發(fā)票寫個一模一樣的分錄,金額寫成負(fù)數(shù)就行。
2023 01/02 09:55
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