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月末進(jìn)項稅銷項稅如何結(jié)轉(zhuǎn)做會計分錄

84784990| 提問時間:2023 01/25 14:18
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
月末進(jìn)項稅銷項稅的會計分錄是:1. 進(jìn)項稅額:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅金額(借)-應(yīng)交稅費(貸);2. 銷項稅額:應(yīng)交稅費-銷項稅金額(借)-應(yīng)交稅費(貸)。結(jié)轉(zhuǎn)時,需要將上個月歸集的“增值稅進(jìn)項稅額科目”的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本月,即“增值稅進(jìn)項稅額科目”(貸)-“增值稅銷項稅額科目”(借);同理,需要將上個月歸集的“增值稅銷項稅額科目”的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本月,即“增值稅銷項稅額科目”(貸)-“增值稅進(jìn)項稅額科目”(借)。 拓展知識:國家在規(guī)定進(jìn)項稅銷項稅的憑證報告時,還規(guī)定了發(fā)票(即發(fā)票申請單)的形式及憑證的報告,一般需要一張增值稅進(jìn)項發(fā)票(可以是正常發(fā)票或者專用發(fā)票)、一張增值稅銷項發(fā)票(可以是正常發(fā)票或者專用發(fā)票)、一張增值稅結(jié)轉(zhuǎn)憑證,以及一張增值稅沖減抵扣憑證。
2023 01/25 14:33
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