問題已解決

我們單位和付款單位有簽訂合同也有發(fā)票,這種應(yīng)該不是虛開發(fā)票吧,然后這個(gè)活是給和我們單位外包的人做的,現(xiàn)在需要給個(gè)人付款但是和個(gè)人沒有任何合同,也沒有發(fā)票,這種的話怎么做賬?

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/25 14:04
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
這種情況,您需要做的就是憑證處理。把實(shí)際發(fā)生的支出當(dāng)作一次交易,可歸入“管理費(fèi)用”或“其他支出”類的核算科目,并可以加一些摘要信息(如購買材料)。同時(shí),你也可以把發(fā)生的支出拆分為多筆支出,針對(duì)該活務(wù)分別給予合理的科目再核算。例如,支出內(nèi)容為物料購買,則該筆支出可歸入“物料購買”類的核算科目。拓展知識(shí):此外,開展此項(xiàng)活動(dòng)時(shí)可以適當(dāng)考慮設(shè)立“預(yù)付款”等暫記科目,以記錄發(fā)生的支出,等到核實(shí)收據(jù)后,再轉(zhuǎn)換成具體的支出發(fā)生科目。
2023 01/25 14:13
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