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老師,印花稅減半了,之前計(jì)提了印花稅是全額的,也繳納了,現(xiàn)在稅務(wù)局退還給我多繳納的印花稅,請問老師這個分錄怎么處理?

84784993| 提問時間:2023 01/25 12:58
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
企業(yè)在計(jì)提印花稅時,應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的稅率,按照會計(jì)準(zhǔn)則并計(jì)入相應(yīng)會計(jì)科目,當(dāng)出現(xiàn)稅率減半或者取消印花稅等情形時,可以用特殊會計(jì)處理技術(shù),在企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表上實(shí)現(xiàn)印花稅減半的處理效果。 分錄: 應(yīng)收稅款 xx 印花稅 -xx 稅金及附加 -xx 其中,應(yīng)收稅款為按照減半的稅率重新計(jì)提的印花稅,印花稅為原來的印花稅已經(jīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求繳納的,稅金及附加為稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的過多繳納的印花稅。 拓展知識: 由于印花稅是政府收支平衡所必需的一項(xiàng)收入,所以,財(cái)政部門會根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段,調(diào)整印花稅的稅率,以實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支的均衡及調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)。
2023 01/25 13:07
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