問題已解決

你好,我在1.2.3月份計提了全額印花稅,現(xiàn)在4月份繳納印花稅的時候發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在出新政策減半征收,那之前多計提的應該怎么沖抵?放營業(yè)外收入嗎?

84785022| 提問時間:2022 04/13 11:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以紅沖計提的,也可以做營業(yè)外收入都可以的。
2022 04/13 11:47
84785022
2022 04/13 11:48
你好,紅沖計提的話就要在營業(yè)稅金及附加里面紅字沖抵,但是營業(yè)稅金及附加是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額,紅沖的話稅金及附加余額就是負數(shù)了
郭老師
2022 04/13 11:56
一營業(yè)外收入和稅金及附加復數(shù)都是月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~