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公司里的應(yīng)收賬款有一筆是負(fù)數(shù) 但是我們又給這個(gè)公司轉(zhuǎn)了一筆款 應(yīng)該怎么做賬呢

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/25 11:56
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
如果公司里的應(yīng)收賬款有一筆是負(fù)數(shù),首先要核實(shí)是否是該公司欠款或有欠賬結(jié)構(gòu),以確定是否有必要做一次反向做賬; 如果確認(rèn)應(yīng)收賬款有負(fù)數(shù),但又給這個(gè)公司轉(zhuǎn)了一筆款,那么在做賬時(shí),可以先把這筆轉(zhuǎn)賬作為反向做賬的起始點(diǎn),然后將這筆應(yīng)收賬款作為中轉(zhuǎn)賬戶,將它作為轉(zhuǎn)賬金額,從而實(shí)現(xiàn)凈額做賬; 最后,如果該公司經(jīng)常出現(xiàn)這種應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的情況,建議對這個(gè)公司的賬務(wù)管理有一定的改進(jìn),定期查賬,及時(shí)解決問題,避免出現(xiàn)大量的負(fù)數(shù),從而影響公司的正常經(jīng)營。 拓展知識:反向做賬是指在賬務(wù)處理中,采用從賬上的結(jié)余金額減去負(fù)數(shù)之和,處理賬戶應(yīng)收賬款有負(fù)數(shù)的情況,解決系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)處理出現(xiàn)負(fù)數(shù)不一致的情況。
2023 01/25 12:03
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