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老師,我想問一下一個(gè)企業(yè)在4月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是300萬,銷項(xiàng)發(fā)票是280萬,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)全部抵扣認(rèn)證不需要交增值稅,然后到了6月的時(shí)候把4月份的進(jìn)項(xiàng)沖紅作廢了200萬,6月當(dāng)月又收到進(jìn)項(xiàng)200萬,這個(gè)企業(yè)需要交增值稅嗎?

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/24 16:50
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
這個(gè)企業(yè)需要交增值稅。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定:在一審稅期內(nèi),銷售方累計(jì)應(yīng)稅銷售額按照本條例有關(guān)規(guī)定征收增值稅,減征增值稅或者免征增值稅,以獲得銷售額應(yīng)稅銷售額減少相應(yīng)額度。 根據(jù)以上規(guī)定,這個(gè)企業(yè)在4月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是300萬,銷項(xiàng)發(fā)票是280萬,可以抵扣,不用交增值稅;在6月份的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖紅200萬,進(jìn)項(xiàng)又增加200萬,總應(yīng)稅銷售額為280萬,企業(yè)應(yīng)按照當(dāng)月實(shí)際應(yīng)稅銷售額的稅率征收增值稅,并要求當(dāng)月繳納增值稅。 拓展知識(shí):增值稅是按照企業(yè)實(shí)際銷售產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)款總額計(jì)算,在實(shí)際銷售額中扣除相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額后,進(jìn)行征稅,由企業(yè)和個(gè)人支付給政府,進(jìn)而獲得政府的收入。
2023 01/24 17:04
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