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老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有張成本票多記了100塊錢,但是今年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)且扣過稅款了,怎么處理

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/24 15:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
對于這種情況,在當(dāng)前匯算清繳已經(jīng)完成的情況下,需要做的處理步驟如下: 1、先看有沒有相關(guān)記賬憑證,如果沒有則建議查詢上一年度未結(jié)算的成本票,以及本年度已結(jié)算的成本票,比對是否多記。 2、如果確實(shí)多記,可以通過注銷廢票或報(bào)廢票的形式將多記的部分抵消今年繳納的稅款,或者申請報(bào)銷繳納部分稅款,以抵消多記的稅款。 3、最后,根據(jù)所處理的情況,完成有關(guān)的票據(jù)處理,以及財(cái)務(wù)賬冊的更新登記。 拓展知識:針對多記的稅款,可以通過多種方式來調(diào)整,包括拆分賬戶、應(yīng)稅繳納等方式。有效控制多記稅款帶來的稅款風(fēng)險(xiǎn),最終保障企業(yè)利益不受損失。
2023 01/24 15:49
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