問題已解決

我司A是一般納稅人企業(yè),做了一個(gè)代理業(yè)務(wù),由我司從B司收到款項(xiàng)后,支付給C司。開票流程為C給A司開發(fā)票,A給B司開發(fā)票,金額一致無差額?,F(xiàn)由于C給A開的發(fā)票為普票,若A給B開發(fā)票,A就需要繳納增值稅款。請問A如何處理呢?謝謝老師。

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/24 12:03
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
根據(jù)稅務(wù)籌劃的原則,如果A公司收取的是普通發(fā)票,A公司給B公司開具發(fā)票時(shí),A公司需要繳納增值稅款。首先,A公司應(yīng)該按約定向C公司申請開具增值稅專用發(fā)票,不滿足條件的可以向稅務(wù)局備案,以便提高發(fā)票使用憑證的真實(shí)性。其次,A公司在申請?jiān)鲋刀惔鄞U款期間,可以根據(jù)發(fā)票對應(yīng)情況,減免普通發(fā)票開具時(shí)應(yīng)繳納稅款。再次,A公司可以把相應(yīng)發(fā)票抵扣自己繳納的稅款,減輕稅收負(fù)擔(dān)。最后,A公司可以在本季度的會計(jì)報(bào)表中合理關(guān)聯(lián)支出項(xiàng)目,以期抵扣增值稅款,減低納稅負(fù)擔(dān)。 拓展知識:增值稅是增值過程中企業(yè)或個(gè)人可以用來抵扣支出的稅收。它也被稱為消費(fèi)稅,是我國稅收制度中有形的重要組成部分,是我國稅收的主要來源之一。
2023 01/24 12:08
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