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一般納稅人,之前開的一張9%的專票紅沖了,含稅-2萬,本月只開了一張3個點專票,稅額2千。這個月申報增值稅時,可以抵減嗎?

84784958| 提問時間:2023 01/23 20:26
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一般納稅人,可以把本月開具的3個點專票的稅額2千作為本月申報增值稅時的抵減項。增值稅抵減是指,在按照規(guī)定,增值稅一般納稅人按月申報當月納稅時,可以以其已開購買發(fā)票的銷售額的增值稅額和本月已交出的增值稅,減去本月已開具發(fā)票的購買額的增值稅額;如果本月已交出的增值稅額大于等于本月已開具發(fā)票的額的增值稅額,剩余的增值稅可以抵減上期未申報的增值稅及本期增值稅。但是,不能超過交納上期未申報增值稅及本期實際應(yīng)納稅金額之和。同時,上期未申報增值稅不能被本月以外的增值稅抵減,也不能抵減進項稅額。 拓展知識:增值稅抵減還可以用于金融投資類交易,比如在購買國債、股票時,買者可以把購買股票所含增值稅費用作為本月的增值稅抵減額,本月發(fā)出的增值稅就可以抵減購買國債、股票時的相關(guān)增值稅額。
2023 01/23 20:38
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