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老師增值稅申報表里面的面的免抵退銷售額誤申報成免稅銷售額了,是上個所屬期已申報,已經(jīng)申報出口退稅審核通過了,去前臺也更正不了,我已經(jīng)打電話給專管員,讓我把免稅銷售額填負(fù)數(shù),免抵退銷售額寫上正確的,我應(yīng)該這樣操作,這樣操作也行嗎?這會對企業(yè)產(chǎn)生哪些影響

84785037| 提問時間:2023 01/23 16:13
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
這樣操作是可以的,做法是將已經(jīng)申報的免稅銷售額填負(fù)值,另外填寫免抵退銷售額,并把免抵退銷售額的數(shù)額填寫為正確的數(shù)額。這樣操作對企業(yè)的影響是:企業(yè)能夠確保增值稅的申報準(zhǔn)確性,減少了增值稅的繳稅糾紛。另外,這樣的操作還能有效的提升企業(yè)的會計要求,加強企業(yè)內(nèi)部的內(nèi)控,加強對報表真實性和準(zhǔn)確性的把控,提高企業(yè)貸款獲取能力。最后,這樣操作還有助于企業(yè)的對外形象,增加市場吸引力。
2023 01/23 16:21
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