問題已解決

老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,已經(jīng)收到退稅款。發(fā)現(xiàn)增值稅申報表應(yīng)該是免抵退銷售額,填寫到了免稅銷售額,稅局說不能更正申報了,已被出口退稅系統(tǒng)審核通過, 有什么其他辦法嗎?

84785018| 提問時間:2021 11/03 11:56
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
那你這種情況就沒有別的辦法了。只能先把數(shù)據(jù)填在免稅銷售那里。
2021 11/03 11:57
84785018
2021 11/03 11:59
剛好10月份也有退稅的,那今年就這樣錯下去嗎
84785018
2021 11/03 12:00
以后會有影響嗎?可以作廢申報,然后再申報正確的嗎
林木老師
2021 11/03 12:02
這種一般是稅務(wù)局審批更改,他那邊都說改不了就只能暫時這樣。
84785018
2021 11/03 12:03
有什么影響嗎 對以后,因為2021年是填寫到免抵退那一欄的
林木老師
2021 11/03 12:03
沒有什么太大的影響,只是后續(xù)把數(shù)據(jù)填寫正確吧。
84785018
2021 11/03 12:04
那10月份 我是填寫到免抵退呢,還是填寫到免稅, 如果填寫到免抵退 會不會很明顯 前面2個月就是填寫錯了
林木老師
2021 11/03 12:05
10月份按照正確的填寫到免抵退就可以了。
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