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老師,我們當(dāng)月在異地預(yù)繳了了6萬左右的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的增值稅是不是用銷項(xiàng)稅-預(yù)繳-進(jìn)項(xiàng)呢?

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/23 12:51
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,在當(dāng)月預(yù)繳的增值稅,可以用銷項(xiàng)稅-預(yù)繳-進(jìn)項(xiàng)的方式結(jié)轉(zhuǎn)。首先,需要在銷項(xiàng)稅項(xiàng)目中增加一條名稱為“本月預(yù)繳增值稅”,數(shù)額為上述預(yù)繳數(shù)額;接著,在稅收科目“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳稅金”中增加一條名稱為“本月預(yù)繳增值稅”,數(shù)額為上述預(yù)繳數(shù)額;最后,在稅收科目“進(jìn)項(xiàng)稅額”中增加一條名稱為“本月預(yù)繳增值稅”,數(shù)額為上述預(yù)繳數(shù)額。這種操作,是將預(yù)繳的增值稅按照“銷項(xiàng)稅-預(yù)繳稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額”的流程,記錄到會(huì)計(jì)賬簿中,即可完成結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的增值稅。 此外,針對(duì)不同的組織,預(yù)繳增值稅的稅率、稅額和計(jì)算方法等也都有所不同。預(yù)繳增值稅的稅率通常按照收入規(guī)模、稅種、業(yè)態(tài)等情況進(jìn)行設(shè)定,并收取年終的機(jī)構(gòu)所得稅或企業(yè)所得稅的計(jì)算方法進(jìn)行調(diào)整。從會(huì)計(jì)上來說,預(yù)繳增值稅的計(jì)算方法最為繁瑣,因此,企業(yè)根據(jù)自身情況應(yīng)定期研究相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把握預(yù)繳增值稅計(jì)算和繳納方法,以便準(zhǔn)確記賬。
2023 01/23 13:02
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