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老師好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時,借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:未交增值稅 支付時,借:未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金。那么現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因為目前賬面應(yīng)交增值稅余額與報表對不上

84784959| 提問時間:2023 01/23 10:34
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要以流水賬形式完成,當(dāng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時,借方科目應(yīng)為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸方科目應(yīng)為未交增值稅;當(dāng)支付時,借方科目應(yīng)為未交增值稅,貸方科目應(yīng)為庫存現(xiàn)金,并且應(yīng)當(dāng)記錄好票據(jù)信息,確保財務(wù)資料的準(zhǔn)確性,以免影響賬面的反映。 在報表中,準(zhǔn)確審核未交增值稅的科目是比較重要的,對于賬面未交增值稅余額與報表不相符的情況,需要逐一詳細(xì)審核,以確認(rèn)原因是否為上述進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)所致,并將發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn)情況完整記錄在報表中,以便其它部門核查財務(wù)資料的準(zhǔn)確性。最后,提醒相關(guān)財務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對進(jìn)項稅額的把控,及時對未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以避免賬面報表上的數(shù)據(jù)不符。
2023 01/23 10:47
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