問(wèn)題已解決

老師 本季度開(kāi)票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,還是填寫(xiě)在第12其他減免稅免稅銷(xiāo)售額?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 08:32
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
答:應(yīng)該是填寫(xiě)在第12“其他減免稅免稅銷(xiāo)售額”中。因?yàn)?0000元是按小微企業(yè)減免稅 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行免稅的,所以這筆錢(qián)的發(fā)票只能填寫(xiě)第12“其他減免稅免稅銷(xiāo)售額”中。根據(jù)《增值稅暫行條例》,小規(guī)模納稅人的營(yíng)業(yè)收入一般按 17%的稅率征稅,但在某些情形下,小規(guī)模納稅人可以按照特定標(biāo)準(zhǔn)獲得減免稅政策。比如本季度發(fā)出的票據(jù),是按照小微企業(yè)免稅標(biāo)準(zhǔn)來(lái)減免稅收的,所以要填在第12“其他減免稅免稅銷(xiāo)售額”欄目中。同時(shí),小微企業(yè)減免稅標(biāo)準(zhǔn)受營(yíng)收總額及凈利潤(rùn)的限制,只有滿(mǎn)足免稅的營(yíng)收要求,才能享受減征稅政策。如果營(yíng)收超過(guò)了小微企業(yè)減免稅標(biāo)準(zhǔn),就要按照普通營(yíng)業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)征稅。 拓展知識(shí): 增值稅是國(guó)家稅收體系中重要的一種稅收,減稅政策也是政府支持企業(yè)發(fā)展的重要手段之一,比如小微企業(yè)減免稅政策。在實(shí)施減稅政策的過(guò)程中,要正確填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,將政策運(yùn)用到實(shí)際,真正實(shí)現(xiàn)減稅目的。
2023 01/23 08:42
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