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銷售費(fèi)用中的會(huì)展的展位費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/23 05:49
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,會(huì)展的展位費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。會(huì)展展位費(fèi)用對(duì)應(yīng)于會(huì)務(wù)費(fèi)用,這類費(fèi)用屬于銷售成本,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。為了獲得抵扣,企業(yè)必須滿足以下條件:1.發(fā)票必須符合稅務(wù)機(jī)關(guān)要求。2.具備完整的稅務(wù)發(fā)票,擁有完整的價(jià)值稅票據(jù),可以抵扣的項(xiàng)目必須確認(rèn)稅務(wù)部門的增值稅抵扣條件。此外,要驗(yàn)證成本對(duì)應(yīng)的收款和付款,以確保收支平衡,確保付款的合法性和真實(shí)性。 拓展知識(shí):企業(yè)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的條件還有以下幾點(diǎn):1.有關(guān)銷售或服務(wù)的增值稅發(fā)票中,購買方(與納稅人有關(guān))和銷售方(也是納稅人)均必須有實(shí)際存在。2.必須按規(guī)定的時(shí)間備案征收稅款及計(jì)算是否抵扣增值稅。3.定期核對(duì),確保進(jìn)項(xiàng)稅額與發(fā)票金額一致,若發(fā)票金額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,該發(fā)票不予抵扣。4.發(fā)票與費(fèi)用支出實(shí)收一致。
2023 01/23 06:00
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