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外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項,在八月開票未在八月勾選,在九月勾選,所以進項屬于九月,且在八月把銷項開了,在九月申報,八月的增值稅報表時候,采集不到進項,這時我的增值稅報表需要怎么填寫呢用于出口退稅的進項填寫不了怎么辦,
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速問速答外貿(mào)企業(yè)在八月開票未在八月勾選,在九月勾選用于出口退稅的進項屬于九月的情況下,增值稅報表需要將這部分進項進行拆分,八月增值稅報表可以先填寫未勾選的進項,而九月增值稅報表則需要再次勾選用于出口退稅的部分進項,將其填入增值稅報表上。此外,在做具體稅務(wù)申報的時候,外貿(mào)企業(yè)要記得將上月的用于出口退稅的進項合并到本月的增值稅報表中一起進行申報,從而確保稅務(wù)申報的完整性和準(zhǔn)確性。
除了上述要求之外,外貿(mào)企業(yè)還要注意在申報增值稅報表時,及時更新財稅系統(tǒng)中的出口退稅信息,因為在增值稅報表申報過程中會涉及到財政稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),如果出口退稅信息存在不一致的情況時增值稅報表申報也就會出現(xiàn)問題??傊赓Q(mào)企業(yè)在進行增值稅報表申報的時候要注意出口退稅的情況,以及時更新財務(wù)稅務(wù)系統(tǒng)中的相關(guān)信息,以確保整體申報的準(zhǔn)確性。
2023 01/22 22:22
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