問(wèn)題已解決

老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方要沖紅,那我們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做???

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 18:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
沖紅的分錄應(yīng)該是發(fā)票對(duì)應(yīng)的分錄的反向,原分錄的收入類(lèi)的科目要轉(zhuǎn)為費(fèi)用類(lèi)的科目,原分錄的費(fèi)用類(lèi)的科目要轉(zhuǎn)為收入類(lèi)的科目,原來(lái)的借方金額變成貸方金額,原來(lái)的貸方金額變成借方金額,最后增加一條摘要為“沖紅”的記錄。 拓展知識(shí):沖紅是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)程序中一種反向抵銷(xiāo)的操作,是指對(duì)已經(jīng)記錄的會(huì)計(jì)憑證的反向抵銷(xiāo),即負(fù)數(shù)憑證,通常是重復(fù)記賬,或者錯(cuò)誤記賬需要補(bǔ)正的情況下,經(jīng)過(guò)沖紅操作之后,就可以把重復(fù)記賬,或者錯(cuò)誤記賬的內(nèi)容糾正過(guò)來(lái)。
2023 01/22 18:47
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