問(wèn)題已解決

老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,今年3月開(kāi)的1%的專(zhuān)票,在4月份紅沖了,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理呢?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 13:28
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
您好!小規(guī)模納稅人在3月開(kāi)出的1%稅率專(zhuān)用發(fā)票,如果在4月份需要進(jìn)行紅沖抵扣,在申報(bào)增值稅時(shí)要按照稅率“發(fā)票稅率-采用紅字發(fā)票稅率”來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅額。具體過(guò)程是:把發(fā)票金額乘以紅字發(fā)票稅率,得出紅字稅額,再把普通發(fā)票金額乘以發(fā)票稅率,得出普通發(fā)票稅額,最后把普通發(fā)票稅額減去紅字稅額,即為該月應(yīng)納稅額。 拓展知識(shí):紅沖發(fā)票是指稅務(wù)機(jī)關(guān)下發(fā)的可以抵扣稅款的發(fā)票,其特點(diǎn)是顯示發(fā)票類(lèi)型標(biāo)識(shí)為“紅字”,和正常發(fā)票結(jié)構(gòu)相同,稅率也一樣,只是發(fā)票樣式上的差異。紅沖發(fā)票金額為0,該發(fā)票僅用于原發(fā)票上金額的抵扣。
2023 01/22 13:41
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