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老師,可能下個(gè)月開,可是我沒記成暫估,已經(jīng)結(jié)賬,這種情況怎么處理

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/22 12:43
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于結(jié)賬時(shí)未將費(fèi)用暫估的情況,有以下幾種處理方法: 一是在下個(gè)月會(huì)計(jì)期間展開結(jié)賬,按實(shí)際情況估計(jì)出應(yīng)付款項(xiàng),然后在本次會(huì)計(jì)期間利潤(rùn)表中分配出,以期完成會(huì)計(jì)賬目的平衡。 二是在下個(gè)月會(huì)計(jì)期間將當(dāng)前未暫估的費(fèi)用列入本期損益表中,再填寫本期支出預(yù)算申報(bào)單,以免出現(xiàn)多增加未暫估費(fèi)用帶來的科目不平衡。 三是利用會(huì)計(jì)期間的調(diào)整損益表,將未暫估的費(fèi)用調(diào)整損益表中,以確保會(huì)計(jì)報(bào)表與實(shí)際情況一致,確保會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性。 以上是處理結(jié)賬時(shí)未將費(fèi)用暫估的方法,結(jié)合實(shí)際情況可以明確處理方案,為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。 拓展知識(shí):暫估費(fèi)用是指會(huì)計(jì)期間內(nèi)在某一費(fèi)用賬戶下,由于未確定支付的有關(guān)費(fèi)用,因此在分析和評(píng)價(jià)公司經(jīng)濟(jì)狀況時(shí),經(jīng)常采用暫估的方式給出的估計(jì)的費(fèi)用賬戶,這種費(fèi)用賬戶在以后的賬目平衡時(shí)需要進(jìn)行沖抵。
2023 01/22 12:50
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